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沙河市水务局2015年度决算情况说明

发布时间:2016-11-14    来源:水务局 打印

 

一、年度发展规划目标

总体目标:加快推进重点民生水利工程建设和做大做强水利事业,强化依法治水,奋发作为,为沙河建设经济强市、美丽乡村提供强有力的水利支撑。

职责分类绩效目标:(1)奋发作为,推进水利工程建设;(2)防汛抗旱并举,确保度汛安全和农业增收;(3)实行最严格水资源管理制度,严格执行取水许可,强化地下水管理和保护,加强水资源费征收管理,大力推进节水型社会建设,(4)做好安全生产工作。

实现年度发展规划的保障措施:认真学习贯彻党的十八届四中全会、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,进一步解放思想,抢抓机遇,结合飞禽走兽老虎机水务工作实际,争引上级专项建设资金,加快水务发展改革步伐。在水务系统大力弘扬“献身、负责、求实”水利行业精神,发扬求真务实工作作风。按照上级总体规划部署和建设要求,谋划工作新思路,实施城乡供水、防洪保安、南水北调、农田水利基础设施等重点民生水利工程建设,完善工程后期管理制度,确保工程长期发挥效益。根据乡镇具体情况,指导乡村抗旱工作,确保农业丰收;未雨绸缪,按照有关防汛原则,落实各项防汛责任制,细化各项预案,狠抓薄弱环节,备足防汛抢险物料,开展抢险演练,确保全市度汛安全。加大水环境整治,以治理违法取水、拒交水利规费为执法重点,维护正常的水事秩序。严格落实单位安全工作主体责任制,认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规,增强做好安全防事故的自觉性。同时对水务系统的安全重点部位,做好监督检查,将事故隐患消灭在萌芽之中,确保水事安全。

二、沙河市水务局部门决算单位构成

沙河市水务局

三、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计6232.51万元,其中:本年收入6232.51万元,年初结转和结余 万元。在本年收入中,财政拨款收入6232.51万元,其他收入 万元. 2015 年度本年支出合计6232.51万元. 2015年年末结转和结余 万元。    

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015年本部门使用财政拨款安排基本支出6232.51万元。

四、2015年度“三公”经费支出增减说明

(一)“三公”经费的单位范围

机关单位本身

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费增减情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数24.31万元,2015年三公经费财政拨款金额没有超支预算。